Etiquetado: anulaciones, documentos anulados, movimientos anulados
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sttevanparamo.
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13 junio 2018 a las 00:06 #5917
sttevanparamo
ParticipanteBuen día a todos, quisier plantear este caso, tal vez alguien lo está resolviendo de
una forma más sencilla que yo..Tras registrar una factura de compra incorrectamente, ésta se anuló con una Nota de Crédito interna y posteriormente se creó otra factura con los datos correctos.
Nota: Las Notas de Crédito internas se usan para anular las facturas registradas incorrectamente (como movimientos de corrección) y se identifican con la palabra ANUL-
Ejemplo:
Se generó una factura de compra con un dato incorrecto y se tiene que anular, su número
de documento externo es: M 01234Para anular esta factura, se generó una Nota de Crédito con el número de documento
externo: ANUL-M 01234Por último se creó la factura de compra correcta con el número de documento externo M
01234 (doble espacio entre la serie y el número para no repetir el numero de documento
sin agregar ningún otro caracter).Al consultar la ventana de Movs. Contabilidad de la cuenta afectada, ¿como puedo
identificar y filtrar los movimientos que pertenecen a las facturas vigentes sin
mostrar las facturas ni las Notas de Crédito anuladas?El problema es que no localizo ningún campo que me indique un estatus de los documentos
anulados para poder visualizar únicamente los documentos vigentes.Lo único que puedo visualizar son las Notas de crédito porque éstas tienen la palabra
ANUL, pero no las facturas que están anulando.Si alguno de ustedes maneja de diferente forma la anulación de documentos por errores
internos le agradeceré bastante sus comentarios, tal vez me estoy ahogando en un vaso
con agua.. muchas gracias!14 junio 2018 a las 12:01 #5926
Cristina NicolàsSuperadministradorHola,
Efectivamente, tal y como comentas, el movimiento correspondiente a la primera factura no tiene ninguna referencia al hecho que ha sido abonada, de modo que no puedes discriminar entre las facturas buenas y las malas.
Lo único es que al hacer el abono, supongo que lo liquidarás contra la factura incorrecta, de modo que ésta no estará pendiente de pago. Pero eso es todo.
A ver si hay alguien más que nos pueda decir cómo resuelve este tema.
Un saludo,
Cristina Nicolàs14 junio 2018 a las 16:22 #5931sttevanparamo
ParticipanteGracias Cristina, en los Movs. Proveedores si es posible identificar si está pendiente o no de liquidar, pero este análisis se requiere del lado de la contabilidad sobre cada una de las cuentas contables afectadas con estos documentos, primero Dios que alguien pueda comentar algo más,
Saludos,
Sttevan14 junio 2018 a las 17:52 #5932
Cristina NicolàsSuperadministradorHola sttevan,
En la contabilidad no hay implementado nada para liquidar movimientos ni nada por el estilo.
Un saludo,
Cristina Nicolàs14 junio 2018 a las 18:03 #5933sttevanparamo
ParticipanteGracias Cristina, si lo sé, lo que se busca del lado de la contabilidad es poder identificar los movimientos que te comentaba, es sólo un análisis. No sé si se pudiera hacer de otra forma.
saludos
sttevan -
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